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碑林区委统战部2017年度部门决算及“三公”经费公开表及说明

一、 部门主要职责

中共碑林区委统一战线工作部是区委主管全区统战工作的职能部门。负责贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策,提出开展全区统一战线工作的规划和措施,组织实施全区统一战线全面工作。

1.负责联系民主党派和无党派人士,贯彻党对民主党

派的方针政策;协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和相互监督。

2.负责调查研究。协调检查全区贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。

3.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

4.做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。

5.开展经济领域的统战工作和党外知识分子工作。

6.负责开展统一战线理论研究工作和统战方针政策的宣传工作,负责指导全区统战工作人员的培训。

7.负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作;受区委委托,领导工商联党组,指导工商联工作。

8.加强统战部门自身建设,提高统战干部的政治和业务素质,承办区委和市委统战部交办的其它工作任务。

二、 部门主要工作任务

1.凝聚共识,牢牢把握统一战线工作正确方向。结合庆祝建军80周年和香港回归20周年举办书画展、参观学习等活动,进一步筑牢统一战线的思想政治基础。

2.发挥优势,推动非公有制经济转型升级提质增效。要贯彻落实好中、省、市《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》、“民间投资36条”等重大方针政策,指导区工商联做好换届工作,做好基层商会和行业商会建设。

3.积极创新,着力在民族宗教工作上有新作为。开展“民族团结进步宣传教育”等活动。健全区、街道、社区“三级宗教工作网络”和街道、社区“两级宗教工作责任制”。加强民族宗教工作协调机制和联合执法工作机制。

4. 加强协作,认真做好党外代表人士队伍建设工作。加强培养锻炼,进一步抓好党外代表人士的安排使用。加强党外知识分子工作,注重建设好、发挥好区知联会的阵地作用。

5. 突出重点,着力在港澳台侨眷属上有新方法。

6. 强基固本,进一步提高统战干部队伍能力素质。

三、部门决算单位构成:

碑林区委统战部为行政单位,内设1个行政科室,属一级预算单位,无基层单位。

四、部门人员情况说明

根据三定方案,本部门在编人员8人,行政编制8人;截止2017年底,实有人员8人,行政编制8人。

五、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计171.18万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款171.18万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加52.96万元,增加45%,增加原因是本年度新进一名军转干部和工资福利支出增加。

(2)政府性基金预算财政拨款0万元,与去年持平。

(3)事业收入0万元,与去年持平。

(4)经营收入0万元,与去年持平。

(5)其他收入0元,与去年持平。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,与去年持平。

(7)年初结转和结余0万元与去年持平。

2、支出总计171.18万元,包括:

(1)基本支出103.01万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出85.76万元,对个人和家庭的补助支出6.3万元,商品和服务支出10.95万元。较去年增加25.35万元,增加33%,增加原因增加1名军转干部和工资福利支出的增加。

(2)项目支出68.17万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括党派活动经费、统战工作宣传调研等项目共计67.45万元,其他资本性支出0.72万元。较去年增加27.61万元,增加68%,增加原因主要用于民主党派调研和举办培训班的活动增加。

(3)经营支出0万元,与上年持平。

(4)对附属单位补助支出0万元,与上年持平。

(5)结余分配0万元,与上年持平。

(6)年末结转和结余0万元, 与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出171.18万元,其中:基本支出103.01万元,项目支出68.17万元,较去年增加52.96万元,增加45%,增加原因是本年度新进一名军转干部和工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出171.18万元。其中基本支出103.01万元,项目支出68.17万元,较去年增加52.96万元,增加45%,增加原因是本年度新进一名军转干部和工资福利支出增加。

(2)教育支出0万元,与支年持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出103.01万元,其中:人员经费92.06万元,公用经费10.95万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加25.35万元,增加33%,增加原因是本年度新进一名军转和本年度工资福利支出增加。

(三) “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.17万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加0.17万元,增长17%。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元,与去年持平;2017年公务用车运行维护支出0万元,与去年持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.17万元,主要包括接待外省市统战部门调研。较去年增加0.17万元,增加17%,累计接待1批次30人。

4、会议费支出情况

会议费支出2.96万元,主要包括召开党派联席会议、廉政情况通报会、党派召开会议等各项会议的支出。较去年增加2.86万元,增加28.6%。增加原因召开党派联席会议、廉政情况通报会、党派召开会议等支出。

5、培训费支出情况

培训支出19.68万元,主要包括在江西井冈山和西安交大举办召开两期党外代表人士培训班和参加省市委统战系统培训班的费用。较去年增加11.08万元,增加129%,增加的主要原因:今年省市委统战系统的培训力度增加和举办两期党外代表人士天数和人数增加。

(四)2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,与去年持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出10.95万元,用于办公费、培训费、委托业务费和其他交通费用的支出。比上年增加1.57万元,增长17%,主要原因是其他交通费用的支出。

八、政府采购支出情况

本年度政府采购支出9.41万元,主要用于购打印机、打印纸、硒鼓和印刷等,比去年下降0.76万元,下降9%,主要原因是节约办公耗材。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

十、专业名词解释

(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

2017年,我部按照预算绩效管理的目标以绩效评价为核心,建立了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制,使预算绩效管理科学化、规范化水平不断提高。我部按照要求做好以下预算管理工作:一是完善制度。从管理和操作规程建章立制,建立了与现行预算编制、执行、监督等制度;二是加强预算绩效管理工作。实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复;三是强化评价结果与预算安排相结合。加大绩效评价结果对下一年度预算的指导性作用,切实发挥绩效评价结果对预算安排的影响作用。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

附件:2017年度部门决算公开附表

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