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碑林区委宣传部2017年度部门决算及“三公”经费公开表及说明

一、部门主要职责

1.根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署,制定全区宣传思想工作的总体思路、目标任务和措施,并组织实施,为保持全区社会政治稳定,加快改革开放和现代化建设进程,提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。

2.负责全区的新闻宣传工作,引导社会舆论,把握正确导向,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区对外宣传工作,组织对外宣传重大活动;负责全区宣传、精神文明干部的培训工作,加强通讯员队伍建设。

3.组织、部署全区思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策,负责全区思想政治工作研究会的日常工作。

4.负责全区精神文明建设工作。指导协调和组织全区群众性精神文明建设活动,制定全区精神文明建设工作规划和实施方案。

二、部门主要工作任务

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央和省市区委的决策部署,围绕中心、服务大局,充分认识协调推进“四个全面”战略布局、决胜全面建成小康社会对宣传思想工作的新要求,牢牢把握“两个巩固”的根本任务,以强烈的责任担当做好工作,按照“务实 创新”的原则,为碑林“十三五”时期开好局起好步提供有力思想舆论支持。

三、部门决算单位构成:

西安市碑林区委宣传部设行政单位1个;事业单位2个,其中:全额拨款事业单位2个。

四、部门人员情况说明

西安市碑林区委宣传部正式编制21人,其中公务员编制13人,事业编制8人。

五、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1203.22万元。包括:

一般公共预算财政拨款1203.22万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加493.75万元,增加69%,增加原因为增加了省级、区级文化产业专项资金500万元,用于开展“盛世碑林”大型文化活动。

2、支出总计1203.22万元,包括:

(1)基本支出239.65万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出204.91万元,对个人和家庭的补助支出14.32万元,商品和服务支出20.42万元。较去年增加48.03万元,增加25%,增加原因新调入人员工资福利经费。

(2)项目支出963.56万元,主要是为完成宣传文化发展目标,包括精神文明建设、理论教育、网络信息管理、文化实业经费、对外宣传业务等项目。较去年增加445.7万元,增加86%,增加原因增加原因为增加了省级、区级文化产业专项资金500万元,用于开展“盛世碑林”大型文化活动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1203.22万元,其中:基本支出239.65万元,项目支出963.56万元。较去年增加493.75万元,增加69%,增加原因增加原因增加原因为增加了省级、区级文化产业专项资金500万元,用于开展“盛世碑林”大型文化活动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出1103.8万元。其中:1、行政运行192.10万元,保证宣传部正常工作开展。2、一般行政管理实务864.14万元,用于包括精神文明建设、理论教育、网络信息管理、文化实业经费、对外宣传业务等项目。3、其他宣传事务47.55万元。较去年增加409.33万元,增加58.9%,增加原因开设“碑林新闻”宣传专栏、以及每周关注专栏经费。

(2)文化体育传媒支出99.42万元,主要用于文化宣传。较去年增加84.42万元,增加562.8%,增加原因是加大了文化投入,举办了书法艺术节等大型活动。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出239.66万元,其中:人员经费219.24万元,公用经费20.42万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加48.04万元,增加25%,增加原因加强了对全区重点工作的宣传力度,特别是招商引资、“三项革命”以及全区重点工作的宣传。

(三) “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。与去年持平。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元。2017年公务用车运行维护支出0万元,与去年持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元。与去年持平,累计接待0批次、0人。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元。与去年持平,累计接待0批次、0人。

5、培训费支出情况

培训支出1.3万元,较去年减少2.56万元,减少49.22%,减少原因减少了宣传和文化业务培训。主要包整合了部分宣传、网信业务培训。

(四)2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出20.4万元,用于基本支出。比上年减少4.85万元,降低19.2%,主要原因严格执行八项规定节省开支。

八、政府采购支出情况

2017年政府采购322.28万元,用于购买服务和办公设备,比上年增加316.77万元,增加98%,主要原因增加了服务购买。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

十、专业名词解释

(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

一是加强学习,提高认识。良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。我部将进一步加大对干部内部控制意识的培养,通过举办专题培训班、邀请专家讲授、参观学习交流等方式,进一步增强对内部控制知识了解,培育干部内部控制意识,从而有效推动内部控制工作在我部有效开展。

二是完善制度,有章可循。截至目前,我部尽管已经制定了一系列内控制度,但未能严格执行,对制度的执行及效果缺乏必要的监督,内部控制制度未能发挥应有的作用。下一步,我们将对现有的制度进行修订,建立健全内部控制制度体系,确保有章可循。加大内部风险防控评价工作力度,形成风险评估长效机制,把内部风险防控工作常态化。加大监督检查力度,对部内各岗位、各部门实行定期不定期检查,确保制度规定得到严格落实。

三是完善岗位,明晰责任。宣传部办公室要更多的参与到业务控制环节中,对单位的重要事项的决策、实施和结果要全面掌握和了解,以便于对业务部门实施必要的财务控制和监督。进一步完善我部政府采购、合同管理、资产管理等关键岗位职责,通过明确岗位职责、建立相应管理制度来增强内部控制成效。针对在岗位安排不尽合理,存在一人多岗、不相容岗位兼职现象,下一步我们将通过内部调剂,增加岗位等方式,逐步形成记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员相分离,相互监督制约的工作格局。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

附件:2017年度部门决算公开附表

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