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碑林区政府研究室2017年度部门决算及“三公”经费

一、 部门主要职责

1、围绕区委、区政府中心工作,对全区经济和社会发展中的重要课题开展调查研究,提出政策性意见。

2、根据区政府有关要求,会同有关部门起草、修改区政府有关重要文件,参与有关重要讲话的起草工作。

3、跟踪研究全区经济形势,会同有关部门定期召开经济形势分析会,及时向区委、区政府报告全区经济运行情况,并提出有关建议。

4、负责联系、组织有关专家、学者和各界研究力量,对全区国民经济和社会发展带有全局性、战略性、前瞻性问题进行研究,并提出有关对策和建议。

5、负责全区政府系统调研工作的组织、协调和指导;搜集、整理、分析国内外重要经济信息、经济动态;负责全区重大经济课题研究成果的汇总和交流。

6、负责与其他城区政府间调研工作的交流与合作。

7、负责机关干部职工的人事劳动、工资福利、教育培训、档案管理和日常事务工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门主要工作任务

1、围绕区委、区政府中心工作,对全区经济和社会发展中的重要课题开展调查研究,提出政策性建议。共完成区政府重点调研课题6个。

2、跟踪研究全区经济形势,参与全区经济形势分析会,并提出有关建议。

3、充分利用碑林区经济社会发展研究平台,与西安市社科院进行深度战略合作,并组织有关专家、学者和各界研究力量对全区国民经济和社会发展带有全局性、战略性、前瞻性问题进行研究,提出有关对策和建议。

4、加强与上级部门、西安市科研机构和其他城区政府研究部门的交流与合作。

5、完成市政府研究室下达的其他工作任务,完成区委、区政府交办的其他事项。

三、部门决算单位构成:

西安市碑林区人民政府研究室设行政单位1个。

四、 部门人员情况说明

现有编制5名,实有5人,是财政全额拨款的行政单位。

五、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计111.65万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款111.65万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加10.22万元,增加10.08%,增加原因主要是人员经费增加较多。

(2)政府性基金预算财政拨款0万元,与上年持平。

(3)事业收入0万元,与上年持平。

(4)经营收入0万元,与上年持平。

(5)其他收入0元,与上年持平。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,与上年持平。

(7)年初结转和结余0万元,与上年持平。

2、支出总计111.65万元,包括:

(1)基本支出64.15万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 53.78万元,对个人和家庭的补助支出4.19万元,商品和服务支出6.19万元。较去年增加10.22万元,增加18.95%,增加原因主要为人员经费增多。

(2)项目支出47.5万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括碑林区经济社会发展战略经费30万元,专项调研经费8万元,业务工作经费9.5万元。与上年持平。

(3)经营支出0万元,与上年持平。

(4)对附属单位补助支出0万元,与上年持平。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出111.65万元,其中:基本支出64.15万元,项目支出47.5万元,较去增加10.22万元,增加10.08%。增加原因主要为人员经费增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出111.65万元。其中:行政运行64.15万元,主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务,一般行政管理事务47.5万元,主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标。较去年增加10.22万元,增加10.08%,增加原因主要为基本支出中人员经费支出增加。

(2)教育支出0万元,与上年持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.65万元,其中:人员经费57.97万元,公用经费6.19万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加10.22万元,增加18.95%,增加原因主要是人员工资福利支出增加。

(三) “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出与上年持平。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,与上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元 2017年公务用车运行维护支出0万元,与上年持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,与上年持平。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元,与上年持平。

5、培训费支出情况

培训支出0万元。较去年减少0.05万元,下降100%,下降原因是上级部门没有要求参加培训。

(四)2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与上年持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支。

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出6.19万元,用于日常工作任务的开展。比上年增加0.86万元,增长16.14%,主要原因是办公设备的更新与耗材的购置。

八、政府采购支出情况

2017年政府采购支出1.66万元,用于办公设备和耗材的购置。比上年减少3.08万元,降低64.98%,下降原因主要为业务采购量的减少。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

十、专业名词解释

(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

本年度预算绩效能按照任务执行年初预算,下一步将继续按照预算绩效管理的要求,不断提高我单位预算绩效管理水平。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

附件:2017年度部门决算公开附表

相关附件:

2017年度部门决算公开附件1

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