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2017年度碑林区中小企业促进局部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、 部门主要职责:

承担全区(包括在地企业)中小企业促进发展的职责,同时对口市工信委以及内设的市中小企业促进局各项行政业务,对口市商务局国内贸易管理服务各项行政业务。主要职责包括:

1、贯彻执行国家、省、市关于工业、商贸、信息化方面的法律法规和方针政策。

2、监测分析全区工业、商业、信息产业运行态势,协调解决行业发展中的有关问题;监测分析工业节能降耗运行情况。

3、指导工业、商贸行业技术创新和技术进步,协调组织实施重大科技项目,推进相关科研成果产业化,推动信息服务业和新兴产业发展。

4、负责贯彻执行国家、省、市发展中小企业和非公有制经济的法律法规和方针政策,拟定组织实施促进全区中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施和规划;负责全区非公有制经济运行情况的监测、统计和分析。

5、拟定全区商贸设施和商品市场的中、长期发展规划;会同有关部门管理商业网点、各类消费品市场和生产资料市场规划与建设。

6、贯彻执行并研究提出规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断的政策,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;做好行业精神文明建设工作。

7、负责监测分析市场运行和商品供求状况,在市级职能部门指导下组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料专项管理工作。

8、负责全区再生资源利用、成品油等特殊流通行业管理服务工作;成品油零售经营资格初审。

9、负责组织指导全区工业、商贸流通业体制改革。

10、推动全区中小企业服务体系建设,做好中小企业创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专项服务的协调和指导;促进创业、催生小企业。依法维护中小企业和非国有企业的合法权益,协调减轻中小企业负担。

11、承担区集体联社职能;指导行业协会的工作。

12、承办区政府交办的其他事项等工作。

二、 部门主要工作任务

2017年碑林区中小企业促进局认真贯彻落实区委、区政府的各项决策、部署,认真落实“追赶超越”各项要求,以优环境、强服务、保稳定、促发展为重点,紧盯区委、区政府确定的各项经济目标任务,强化措施,狠抓落实,扎实工作,较好完成了各项工作任务。

我单位承担全区社会消费品零售总额、规模以上工业增加值、净增限额以上商贸企业、非公有制经济增速指标、节能降耗目标任务完成等市考指标,还有安全生产、再就业工作以及重点企业预警监测等指标,在全局领导干部的共同努力下,各项指标都能较好的完成。2017年我局完成的重点工作有:有力推进项目扶持,积极为促进辖区企业发展争取有力的资金支持与扶持;不断加强市场监管,进一步规范市场经营秩序;认真落实铁腕治霾工作责任,确保治污减霾达标达效;积极推进集贸市场改造提升,确保年底全面完成改造任务;采取多种手段扩消费、保增长、促发展,与多个部门联合承办了“长安龙脉 魅力南门”第二届美食购物节活动,有力推进大南门商圈的建设与发展;有序推进社会信用体系建设工作;认真落实全面深化改革促进民营经济改革专项小组工作责任;积极推进商贸招商工作;全面推进“亲商助企”活动深入开展;扎实做好信访维稳工作;政务工作按期完成。为社会稳定和全区经济发展做出重大贡献。

三、部门决算单位构成:

西安市碑林区中小企业促进局为行政单位,内设4个行政科室,1个事业科室;属一级预算单位,无基层单位。

四、部门人员情况说明

根据三定方案,碑林区中小企业促进局行政编制11名,实际在职13人;碑林区中小企业服务中心,为事业单位,相当于科级建制,核定事业编制9名,实际在职12人。

五、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计552.63万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款552.63万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加42.08万元,增加8.24%,增加原因是:承办“长安龙脉 魅力南门”美食购物节活动、举办大南门商圈论坛、开展“亲商助企”等工作。

(2)政府性基金预算财政拨款0万元,与上年持平。

(3)事业收入0万元,与上年持平。

(4)经营收入0万元,与上年持平。

(5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较去年减少45.95万元,下降100%,下降原因:无其他收入拨入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,与上年持平。

(7)年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计552.63万元,包括:

(1)基本支出361.6万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 305.99万元,对个人和家庭的补助支出24.64万元,商品和服务支出30.97万元。较去年减少13.82万元,下降3.68%,下降原因:厉行节约办公费减少。

(2)项目支出191.02万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。较去年增加55.89万元,增加41.36%,增加原因:年中成立了社会信用体系建设办公室、市场监管科、招商引资办公室。

(3)经营支0万元,与上年持平。

(4)对附属单位补助支出0万元,与上年持平。

(5)结余分配0万元,与上年持平。

(6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出552.63万元,其中:基本支出361.6万元,项目支出191.02万元,较去年增加42.08万元,增加8.24%,增加原因是:承办“长安龙脉 魅力南门”美食购物节活动、举办大南门商圈论坛、开展“亲商助企”等工作。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出552.64万元。其中:较去年增加42.08万元,增加8.24%,增加原因:承办“长安龙脉 魅力南门”美食购物节活动、举办大南门商圈论坛、开展“亲商助企”等工作。

(2)教育支出0万元,与去年持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出361.6万元,其中:人员经费330.63万元,公用经费30.98万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年减少13.82万元,下降3.68%,下降原因:厉行节约办公费减少。

(三) “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.24万元。2017年“三公”经费支出比2016年增加0.01万元,增长4.35%。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,与去年持平。因公出国境团组共0批,0人次,与去年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元;2017年公务用车运行维护支出0万元,与去年持平。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.24万元,主要包括招商引资公务接待。较去年增加0.01万元,增加4.35%,累计接待5批次、40人。增加原因:招商引资接待外地企业“盒马鲜生”等来碑林投资。

4、会议费支出情况

会议费支出0.82万元,主要是组织基层党务工作人员赴延安学习。较去年增加0.82万元,增加100%。增加原因是上年没有会议支出。

5、培训费支出情况

培训支出0.5万元,主要包括信用平台业务操作培训、电子商务培训等。较去年减少0.69万元,下降57.98%,下降原因:相关业务培训减少了。

(四)2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与去年持平。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出30.98万元,用于机关日常办公支出。比上年减少4.42万元,降低12.49%,主要原因:其他交通费减少了。

八、政府采购支出情况

本年通过政府采购购置办公设备14.61万元,服务类28.8万元,较去年增加了26.84万元,增加原因:本年增加了美食购物天地公众号服务费、信用体系动漫宣传、“亲商助企”律师咨询费等服务项目。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

十、专业名词解释

(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

对业务科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,要求所有的项目必须有明细的测算,做到预算项目的精细化。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

附件:2017年度碑林区中小企业促进局决算公开附表





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2017年度碑林区中小企业促进局决算公开附件

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