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共青团碑林区委2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、领导全区共青团工作。

2、负责青少年校外教育和少先队工作委员会常务性工作,指导区少年宫工作。

3、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、参与全区性青少年法规制度的起草、宣传、实施、监督等工作,负责全区未成年人保护委员会日常工作。

5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年工作理论和青少年事业发展等工作,为区委、区政府决策提供依据。

6、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

7、负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和培养、选拔、推荐优秀青年。

(二)内设机构

依据部门三定方案,团区委设书记1名,副书记1名,少先队总辅导员1名(副处级)。团区委内设1个办公室,负责团区委日常工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年团区委围绕区委区政府中心工作,紧扣“追赶超越”定位,把握青年脉搏,勇于担当作为,努力做到服务大局有新贡献、服务青年有新作为、团的建设有新发展,着力做好以下五个方面工作。

一是更加注重青少年思想政治引领。继续开展社会主义核心价值观和“中国梦”宣传教育,将学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和团的十八大精神摆在首要位置,始终不渝坚持团结引领青年跟党走。完善“网上共青团”建设,开展“青年大学习”,强化互联网思维,传播青春正能量。

二是更加注重服务大局服务青年。自觉把团的工作融入到国家中心城市核心示范区建设中来,激发青年干事创业的精气神。深化青年文明号创建活动,引导青年积极投身经济社会建设。同时,发挥青创基地平台作用,最大限度满足青年就业创业实际需求,积极做好大学生进政府见习工作,切实发挥好党和政府的桥梁纽带作用。

三是更加注重开展志愿服务活动。聚焦城市文明建设,实现志愿服务科学化、常态化。继续开展城市治理、缓堵保畅、扶贫帮困等系列志愿服务活动。加强与驻地高校团组织联系,把经常性的服务活动与节日性的大型活动结合起来,充分利用团属平台阵地,举办形式多样的社会公益服务活动。

四是更加注重维护青少年合法权益。发挥“预青”专项组职能,积极开展维护青少年合法权益行动。以法制进校园、进社区为载体,广泛开展青少年普法教育宣传,提高青少年自护意识,从源头上减少和预防青少年违法犯罪。整合各方资源,坚持开展“青情暖心”“微心愿”认领等活动,关注困难及特殊青少年健康成长。

五是更加注重基层团组织建设。坚持党建带团建,“眼睛向下、重心下移”,重点加强辖区楼宇非公经济和社会组织团建,重视基层团组织对青年的覆盖与影响。认真贯彻落实省市共青团改革精神,坚持从严治团,严格控制团学比,规范团员发展和团务管理,突出抓好中学共青团先进性建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有一个。

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员3人,其中行政3人。

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款16.2万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入60.48万元,其中一般公共预算拨款收入60.48万元、政府性基金拨款收入0万元,上级0万元,非税收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少0.8万元,主要原因是减少行政经费;

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入60.48万元,其中一般公共预算拨款收入60.48万元、政府性基金拨款收入0万元,上级0万元,非税收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少0.8万元,主要原因是减少行政运行经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019年本部门一般公共预算拨款支出60.48万元,较上年减少0.8万元,主要原因是减少行政运行经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出60.48万元,其中:

(1)行政运行(2012901)39.24万元,较上年减少0.21万元,原因是缩减经费;

(2)一般行政管理事务(2012902)16.2万元,较上年减少1.8万元,原因是缩减经费;

(3)社会保障和就业支出(2080505)4.17万元,较上年减少0.07万元,原因是减少人员。

(4)行政单位医疗(2101101)0.75万元,较去年增减0.75万元,原因是2019年新增科目。

(5)其他行政事业单位医疗支出( 2101199)0.12万元,较去年增减0.12万元,原因是2019年新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出60.48万元,其中:

工资福利支出(301)41.21万元,较上年增加1.69万元,原因是正常调资;

商品和服务支出(302)19.22万元,较上年减少2.43万元,原因是缩减活动经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.05万元,较上年减少)0.06万元,原因是人员较少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出60.48万元,其中:

工资福利支出(301)41.21万元,较上年增加1.69万元,原因是正常调资;

机关商品和服务支出(302)19.22万元,较上年减少2.43万元,原因是缩减活动经费;

对个人和家庭的补助(302)0.05万元,较上年减少0.06万元,原因是调出人员;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元,较上年减少0.2万元(40%),减少的主要原因是缩减三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.3万元,较上年减少0.2万元(40%),减少的主要原因缩减招待经费;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化;会议费0元,较上年无变化;培训费0元,较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.02万元,较上年减少0.63万元,主要原因是精简支出。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2万元,其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.青春驿站:青春驿站是共青团组织使用管理的公益性、综合性服务场所,是一定区域内团组织联系青少年和开展活动的依托、整合各类资源的载体、开展服务青少年工作的阵地、共青团服务社会和青少年参与社会实践的平台。

以上报表(含附表),计量单位万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入的问题,可以忽略不计。

共青团碑林区委

2019年 2月25日

相关附件:

 

团委2019年部门预算公开报表

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