一、部门主要职责及机构设置
1、依法依章开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
2、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动妇女、儿童发展纲要的实施。
3、教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。
4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,维护妇女儿童合法权益。
5、重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,做好家庭和儿童工作,培育良好家风,推进家庭文明建设。
6、积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。
碑林区政府妇女儿童工作委员会办公室
承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
二、2019年年度部门工作任务
1.把学习贯彻妇女十二大精神同贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来,毫不动摇坚持党的领导。
2.不断扩大组织覆盖, 发挥阵地作用。巩固社区级“会改联”和街道区域化建设成果,加强网上妇女群众工作, 打造妇联骨干队伍,坚定不移推进妇联改革。
3.紧扣追赶超越和“五个扎实”要求,深化巾帼“创业创新、携手合作行动”,引导更多妇女进入新兴产业和新兴领域。
4.深化巾帼“文明和谐、绿色健康行动”,推进《碑林区家庭教育工作十三五规划》实施,推进全区庭、家风、家教工作融合发展。
5.深化巾帼“维权关爱行动”加强妇联维权站规范化建设,从源头上保障妇女儿童合法权益。
6.开展阶段性评估,推动妇女儿童两规划实现终期达标。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制4人、事业编制2人;实有人员9人,其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款79万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入218.04万元,其中一般公共预算拨款收入218.04万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加40.16万元,主要原因是人员工资增加。项目经费中业务经费增加;2019年本部门预算支出218.04万元,其中一般公共预算拨款支出218.04万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加40.16万元,主要原因是人员工资增加。项目经费中业务经费增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入218.04万元,其中一般公共预算拨款收入218.04万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加40.16万元,主要原因是人员工资增加。项目经费中业务经费增加;2019年本部门财政拨款支出218.04万元,其中一般公共预算拨款支出218.04万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加40.16万元,主要原因是人员工资增加。项目经费中业务经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出218.04万元,较上年增加40.16万元,主要原因是人员工资增加。项目经费中业务经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出218.04万元,其中:
(1)行政运行(群众团体事务)(2012901)76.64万元,较上年增加9.56万元,原因是人员工资增加;
(2)一般行政管理事务(群众团体事务)(2012902)79万元,较上年增加20.44万元,原因是项目经费增加;
(3)其他群众团体事务支出(2012999)46.01万元,较上年增加6.29万元,原因是人员工资增加;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.26万元,较上年增加0.74万元,原因是人员工资增加;
(5)行政单位医疗(2101101)1.68万元,较上年增加1.68万元,原因是2019年新增科目;
(6)事业单位医疗(2101102)1.04万元,较上年增加1.04万元,原因是2019年新增科目;
(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.41万元,较上年增加0.41万元,原因是2019年新增科目;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出218.04万元,其中:
工资福利支出(301)132.61万元,较上年增加19.94万元,原因是2019年新增科目。
商品和服务支出(302)85.35万元,较上年增加20.46万元,原因是项目经费增加。
对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元,较上年减少0.25万元,原因是减少发放独子费人员。
(2)2019年本部门一般公共预算支出218.04万元,其中:
机关工资福利支出(501)132.61万元,较上年增加19.94万元,原因是2019年新增科目;
机关商品和服务支出(502)85.35万元,较上年增加20.46万元,原因是项目经费增加;
对个人和家庭的补助(509)0.07万元,较上年减少0.25万元,原因是减少发放独子费人员。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元,与去年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,与去年持平;公务接待费0万元,与去年持平。公务用车运行维护费0万元,与去年持平;公务用车购置费0万元,与去年持平。2019年培训费2万元,较上年减少0.5万元,原因是减少培训费用。2019年会议费6.5万元,较上年增加2万元,原因是增加换届会议。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排6.35万元,较上年增加0.02万元,主要原因是工会会费增加。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共30万元,其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算27万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林区妇女联合会
2019年2月22日
相关附件:
陕公网安备 61010302000265号