一、部门主要职责及机构设置
(一)负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策,探索统筹科技资源改革“校地合作”、“院地合作”的机制,推进产业带体制和机制改革创新,发展知识经济、创意经济,推动大学校区、科技园区、公共社区融合发展;
(二)负责研究拟定产业带发展规划,推进基础建设,服务体系建设和知识密集型产业集聚;
(三)负责推进产业带各大学科技园、专业园区、众创空间和孵化器建设工作;
(四)负责落实碑林环大学创新产业带建设联席会议制定的各项任务,做好省市区有关部门、高校、科研院所、企业以及产业带各园区的协调工作;
(五)负责建立和完善产业带支撑服务体系、开展企业孵化、金融服务、共性技术、展示交易和公共服务、国际交流与合作等方面的功能平台建设工作;
(六)负责依据全区总体规划和目标要求,指导产业带各大学科技园和科技创业园区,培育特色产业,实现学科链、技术链和产业链的融合发展;
(七)负责建设技术创新与技术转移的协同网络,加强知识产权创新、应用和保护,推动高校院所成果转化,推进以企业为主导的产业技术创新联盟建设和以高校为主导的协同创新中心建设;
(八)负责产业带招商引资的策划、组织与实施工作。
(九)负责落实人才工作相关政策,培养和引进人才,推动创新团队建设学科型公司,支持高端人才和青年优秀人才创业,建立大学生创业基地和人才培训实习基地。
(十)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
(一)建设“新载体”,拓展产业发展新空间。建设创新设计、工程设计、时尚文化三大设计综合体,加快建立军民融合协同创新平台,加快推进“环西工大军民融合创新带”、“地信硅谷”军民融合创新园、“文化西大”、时尚文化创意产业园等校地合作项目建设。
(二)落地“新孵化”,构建企业服务新体系。加强与中航工业集团的合作,推动航空工业军民融合国家专业化众创空间项目落地。建立“孵化+创投”为核心的双创投融资体系,推广“企创宝”双创社群平台。全年引进文化科技等创新领域小巨人企业不少于20家,积极对接3-5家准独角兽企业。
(三)实施“新研发”,聚力知识产权新优势。加强与国家知识产权出版社、国家七弦琴知识产权运营平台等的合作,建设知识产权密集型产业聚集区。与高校院所、企业合作建设新型研究院。
(四)发展“新经济”,塑造品牌价值新形象。培育引进数据智能产业;整合西安设计联合会等机构力量,举办“丝设周”等品牌活动,发展壮大创新设计产业。全年举办“创业碑林·龙腾汇”品牌活动超过300场。
(五)壮大“新社群”,建设人才培养新阵地。落实碑林区“引进和激励双创人才计划”,吸引大数据等专业领域人才;建立以“五大创业经济”为核心的双创社群,培养青年科技人才和创新团队,全年争取引进5名高端人才。
(六)建立“新机制”,探索校地合作新模式。建立与高校的联席会议机制;结合各高校特色和优势,出台适合各高校的“一校一策”政策支持体系,促进校区资源共建、共享。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括环大学创新产业带管理委员会(本级):
纳入本部门2019年部门预算单位编制范围的预算单位共有1个,包括:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 环大学创新产业带管理委员会(本级) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制11人,其中事业编制11人;实有人员7人,其中事业7人。无单位管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆;单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1009万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1123.65万元,其中一般公共预算拨款收入1123.65万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加37.37万元,主要原因是工资提标造成人员经费增加;2019年本部门预算支出1123.65万元,其中一般公共预算拨款支出1123.65万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加37.37万元,主要原因是工资提标造成人员经费增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1123.65万元,其中一般公共预算拨款收入1123.65万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加37.37万元,主要原因是工资提标造成人员经费增加;2019年本部门财政拨款支出1123.65万元,其中一般公共预算拨款支出1123.65万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加37.37万元,主要原因是工资提标造成人员经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1123.65万元,较上年增加37.37万元,主要原因是工资提标造成人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1123.65万元,其中:
(1)其他科学技术管理事务支出(2060199)103.99万元,较上年增加35.96万元,原因是人员增加,工资提标。
(2)其他技术研究与开发支出(2060499)1000万元,较上年持平;
(3)其他科学技术支出(2069999)9万元,较上年减少1万元,原因是控制减少经费开支;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.14万元,较上年减少0.11万元,原因是人员有所调整;
(5)行政单位医疗(2101101)0.57万元,较上年增加0.57万元;此项为2019年新增科目。
(6)事业单位医疗(2101102)1.59万元,较上年增加1.59万元;此项为2019年新增科目。
(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.35万元,较上年增加0.35万元;此项为2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1123.65万元,其中:
工资福利支出(301)112.61万元,较上年增加38.03万元,工资提标造成人员经费增加。
商品和服务支出(302)10.91万元,较上年减少0.54万元,原因是控制减少经费开支;
对个人和家庭的补助支出(303)0.12万元,较上年减少0.13万元,原因是享受补助人员数量减少;
对企业的补助支出(312)1000万元,较上年持平;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1123.65万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)123.53万元,较上年增加37.5万元,工资提标造成人员经费增加。
对企业的补助(507)1000万元,较上年持平;
对个人和家庭的补助(509)0.12万元,较上年减少0.13万元,原因是享受补助人员数量减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元,较上年减少0.05万元(-25%),减少的主要原因严格按照八项规定要求,逐年减少三公经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平;公务接待费0.15万元,较上年减少0.05万元(-25%),减少的主要原因严格按照八项规定要求,逐年减少经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年持平;公务用车购置费0万元,较上年持平。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门为事业单位,无机关运行经费。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.龙腾计划:指为加快实施创新驱动发展战略,落实市党代会提出的“5552”双创工作目标和《“创业西安”行动计划》等政策措施,通过省市区联动,校院地共建推动双创新载体、新政策、新机制、新服务、新平台的不断涌现,营造无障碍创业环境,加快科技成果转化,积极发展创新企业大力培育新型业态,特制定此方案。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林环大学创新产业带管理委员会
2019年 2 月 21 日
相关附件:
陕公网安备 61010302000265号