一、部门主要职责及机构设置
1、负责区政府日常文书处理和事务工作。
2、负责区政府会议的筹备工作;负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作;协助区政府领导组织实施会议决定事项。
3、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
4、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查;负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。
5、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;负责《碑政信息》编辑工作,指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。
6、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作;组织办理市、区人大代表、政协委员的建议议案、意见和提案。
7、负责电子政务网络建设与管理工作,全区各部门互联网外网及区及办公内网的接入及运行维护,12345市民热线碑林区转办平台日常业务工作。
8、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故,全区应急指挥中心平台日常运转及设备维护。
9、负责区政府各部门的行政执法协调检查工作;承办区政府行政案件的复议、诉讼工作;审核出访、来访有关事宜及外事接待工作。
10、负责区政府总值班室和区长专线电话办公室值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况。
11、负责承办区政府及区政府办公室对口的各种接待工作。
12、负责区驻深圳办事处的管理及区志的编纂工作。
13、承办区政府领导同志交办的其他事项。
根据上述职责,区人民政府办公室设10个内设机构,其中,8个行政内设机构,秘书科、综合科、信息科、区志编纂办公室、区人民政府法制办公室、区人民政府督查室、区人民政府应急管理办公室、调研科,2个事业内设机构,区电子政务管理中、12345市民热线转办平台。
二、2019年年度部门工作任务
1、区政府、区政府党组、区政府办公室公文的印发、密件的管理、会议的承办、活动的组织协调;来往电文的接收、登记、传递;上级、相关部门及友好城区来访的接待;区政府总值班室值班工作。
2、区政府、区政府办公室文件、材料、工作报告等各类文稿的起草、审核、把关;围绕区政府中心工作,深入调查研究,为领导决策提供依据。
3、贯彻落实、督促催办上级及区政府的各类批示事项和重要决定;协调做好群众来信来访工作;办理好人大代表、政协委员的建议、提案工作。
4、做好政府系统政务信息的收集、编报工作,指导全区政务信息工作的开展。
5、处理好全区涉外事务,审核全区出访、来访有关事宜;监督指导全区依法行政工作;区政府规范性文件合法性的审核工作,各街办、各部门规范性文件的备案审查工作;全区行政执法责任制的组织实施工作,行政执法人员及行政执法证件的管理工作;积极开展政府法制工作的宣传和培训;对政府行政行为提供法律指导;承办区政府行政复议工作,受区政府委托,办理诉区政府案件的应诉工作。
6、拟定《碑林区志》编纂方案、规划及有关制度;协调督促各单位志稿的修定、编撰、评审,以及总篡、送审、出版、发行、续编等工作;负责对各单位修志人员进行业务培训和指导。
7、做好区政府、区应急委员会应急管理方面的日常工作;指导、协调、督促和检查各街道办事处、区级各有关部门应急管理工作;协助区政府领导同志做好突发事件处置工作;做好全区应急体系规划和应急平台规划建设工作,协调指导应急预案体系建设、预防预警、应急演练、应急处置以及科普宣传工作;做好办理应急管理方面的文电、会务、督查、调研工作;全区应急平台运行及管理维护。
8、做好区级电子政务网络建设与管理工作,保障全区各部门互联网外网及区级办公内网的接入及运行维护,做好12345市民热线碑林区转办平台日常业务工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制40人,其中行政编制29人、事业编制11人;实有人员36人,其中行政27人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款391.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入941.32万元,其中一般公共预算拨款收入941.32万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加92.78万元,主要原因是人员工资提标及工作任务增加;2019年本部门预算支出941.32万元,其中一般公共预算拨款支出941.32万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加92.78万元,主要原因是人员工资提标及工作任务增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入941.32万元,其中一般公共预算拨款收入941.32万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加92.78万元,主要原因是人员工资提标及工作任务增加;2019年本部门财政拨款支出941.32万元,其中一般公共预算拨款支出941.32万元,政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加92.78万元,主要原因是人员工资提标及工作任务增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出941.32万元,较上年增加92.78万元,主要原因是人员工资提标及工作任务增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出941.32万元,其中:
(1)行政运行(2010301)492.52万元,较上年增加50.27万元,原因是人员工资提标;
(2)一般行政管理事务(2010302)147.5万元,较上年增加32.8万元,原因是工作任务增加;
(3)专项业务活动(2010305)211万元,较上年增加4万元,原因是工作任务增加;
(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)33万元,较上年无变化;
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.28万元,较上年减少6.32万元,原因人员变动;
(6)行政单位医疗(2101101)10.49万元,较上年增加10.49万元,原因是2019年新增科目;
(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.54万元,较上年增加1.54万元,原因是2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出941.32万元,其中:
工资福利支出(301)508.18万元,较上年增加58.29万元,原因是人员工资提标;
商品和服务支出(302)432.13万元,较上年增加34.94万元,原因是工作任务增加;
对个人和家庭的补助支出(303)1.01万元,较上年减少0.46万元,原因是独子费、托儿费发放人数减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出941.32万元,其中:
机关工资福利支出(501)508.18万元,较上年增加58.29万元,原因是人员工资提标;
机关商品和服务支出(502)432.13万元,较上年增加34.94万元,原因是工作任务增加;
对个人和家庭的补助(509)1.01万元,较上年减少0.46万元,原因是独子费、托儿费发放人数减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.20万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费2万元,较上年无变化;公务用车运行维护费13.2万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排40.63万元,较上年减少1.86万元,主要原因是节约办公开支。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共41.30万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算41.30万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 对个人和家庭的补助:指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林区人民政府办公室
2019年2月25日
陕公网安备 61010302000265号