目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体见部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.依法依章开展妇女儿童工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。
2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推动妇女、儿童发展纲要的实施。
3.教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。
4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事,维护妇女儿童合法权益。
5.重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,做好家庭和儿童工作,培育良好家风,推进家庭文明建设。
6.积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。
碑林区政府妇女儿童工作委员会办公室
承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
二、2020年度部门工作任务
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神,毫不动摇坚持党的领导。
2.加强妇联组织建设,扩大组织覆盖面。以妇委会、基层妇联为单位,进一步加强基层妇女组织建设。
3.以社区家长学校为阵地,推进和谐文化建设。
4.加强宣传教育引导,促进美丽碑林建设。
5.开展妇联维权活动,增强妇女法律意识。
6.开展妇女儿童两个规划实施,推动妇女儿童两规划实现终期达标。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制8人,其中行政编制4人、事业编制4人;实有人员9人,其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入166.44万元,其中一般公共预算拨款收入166.44万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年减少51.60万元,主要原因是压缩项目经费;2020年本部门预算支出166.44万元,其中一般公共预算拨款支出166.44万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少51.60万元,主要压缩项目经费。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入166.44万元,其中一般公共预算拨款收入166.44万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少51.60万元,主要原因是压缩项目经费。2020年本部门财政拨款支出166.44万元,其中一般公共预算拨款支出166.44万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少51.60万元,主要原因压缩项目经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出166.44万元,较上年减少51.60万元,主要原因是压缩项目经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出166.44万元,其中:
(1)行政运行(群众团体事务)(2012901)83.51万元,较上年增加6.87万元,原因是提高了住房公积金标准;
(2)一般行政管理事务(群众团体事务)(2012902)18万元,较上年减少61万元,原因是压缩项目经费;
(3)其他群众团体事务支出(2012999)50.59万元,较上年增加4.58万元,原因是提高了住房公积金标准;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.94万元,较上年减少2.32万元,原因是养老保险单位缴费比例降低;
(5)行政单位医疗(2101101)1.92万元,较上年增加0.24万元,原因是2020年医疗保险缴费比例提高;
(6)事业单位医疗(2101102)1.24万元,较上年增加0.20万元,原因是2020年医疗保险缴费比例提高;
(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.24万元,较上年减少0.17万元,原因是2020年生育保险并入医疗保险;
3.支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:
工资福利支出(301)141.40万元,较上年增加8.79万元,原因是提高了住房公积金标准。
商品和服务支出(302)24.96万元,较上年减少60.38万元,原因是压缩项目经费。
对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元,较上年无变化,原因是人员及发放标准未变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020年本部门一般公共预算支出166.44万元,其中:
机关工资福利支出(501)141.40万元,较上年增加8.79万元,原因是提高了住房公积金标准;
机关商品和服务支出(502)24.96万元,较上年减少60.38万元,原因是压缩项目经费;
对个人和家庭的补助支出(509)0.07万元,与上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并以公开空表
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.03万元,与去年持平。其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)、公务用车运行维护和公务用车购置的预算。公务接待费0.03万元,较去年减少0.27万元,原因是减少公务接待费用。培训费1.4万元,较上年减少0.6万元,原因是减少培训费用。会议费1万元,较上年减少5.5万元,原因是减少会议费用。
本部门无2019年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年本部门政府采购预算共9.63万元,其中政府采购货物类预算5.03万元、政府采购服务类预算4.6万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
2020年机关运行经费预算安排6.96万元,较上年增加0.32万元,主要原因是工会经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。
第四部分 公开报表
(见附表)
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号