目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体见部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市碑林区医疗保障局(以下简称区医保局)是区政府工作部门,为正处级。区医保局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定,拟定全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的管理办法,并组织实施。负责全区医疗、生育及其他各项补充医疗保险的管理工作。
(二)制定全区医疗保障基金监督管理办法并组织实施,统筹管理和监督使用全区医疗保障基金,建立健全医疗保障安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)执行医疗保障筹资和待遇政策,组织落实长期护理保险制度。
(四)执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,根据中、省、市医保目录准入谈判规则,制定全区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。
(五)贯彻落实中、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度,贯彻落实中、省、市药品、医用耗材的招标采购等配送和结算管理政策并监督实施。
(六)组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,按权限依法查处医疗保障领域相关违法违规行为。
(七)负责医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设,建立健全医疗保障大数据管理和应用体系,贯彻落实中、省、市异地就医管理和费用结算政策,执行医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域合作交流。
(八)负责本部门安全生产管理工作。
(九)承办区委、区政府交办的其他工作任务。
(十)职能转变。区医保局应落实全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十一)有关职责分工。区卫生健康局、区市场监督管理局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、2020年度部门工作任务
一是大力推进全民参保。积极落实国家省市有关政策法规。着力强化社会保险费征收机制,推进扩面工作,大力推进中断缴费人员“激活续缴”,引导和鼓励符合条件的人群参加医疗保险。
二是严管基金安全。夯实待遇审核、两定机构监管和内部管理三个“全覆盖”,全力推进诚信体系建设,积极开展监管方式创新,重点推行第三方稽核和联合执法,强化基金监督。
三是扩大医疗救助。健全医疗救助“一站式”即时结算机制,全面扩充“一站式”定点医疗救助机构范围,与基本医疗保险、大病保险等制度衔接,合力做好医疗救助工作,保障困难群众基本医疗权益。
四是深化医保改革。认真落实药品耗材带量集采、服务定价改革,医保支付方式改革,加强医保基金预算管理,简化异地就医证明和备案手续,全面优化医疗保障管理服务水平。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制20人,其中行政编制8人、事业编制12人;实有人员10人,其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。涉及人员划转的部门,人员划转手续未办结的,仍在原部门单位进行说明。

第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6636.71万元,其中一般公共预算拨款收入6636.71万元,2020年本部门预算收入较上年增加6636.71万元,主要原因是本部门为机构改革新成立部门;2020年本部门预算支出XX万元,其中一般公共预算拨款支出6636.71万元,2020年本部门预算支出较上年增加6636.71万元,主要原因是本部门为机构改革新成立部门。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入6636.71万元,其中一般公共预算拨款收入6636.71万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加6636.71万元,主要原因是本部门为机构改革新成立部门;2020年本部门财政拨款支出6636.71万元,其中一般公共预算拨款支出6636.71万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加6636.71万元,主要原因是本部门为机构改革新成立部门。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6636.71万元,较上年增加6636.71万元,主要原因是本部门为机构改革新成立部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出6636.71万元,其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.32万元,较上年增加12.32万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
(2)行政单位医疗(2101101)702.77万元,较上年增加702.77万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
(3)事业单位医疗(2101102)0.4万元,较上年增加0.4万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
(4)公务员医疗补助(2101103)5680万元,较上年增加5680万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.16万元,较上年增加0.16万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
(6)行政运行(2101501)118.72万元,较上年增加118.72万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
(7)一般行政管理事务(2101502)30万元,较上年增加30万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
(8)医疗保障政策管理(2101505)73万元,较上年增加73万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
(9)医疗保障经办事务(2101506)5万元,较上年增加5万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
(10)其他医疗保障管理事务支出(2101599)14.34万元,较上年增加14.34万元,原因是本部门为机构改革新成立部门。

3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出6636.71万元,其中:
工资福利支出(301)133.37万元,较上年增加133.37万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
商品和服务支出(302)113.29万元,较上年增加113.29万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
对个人和家庭的补助支出(303)6380.05万元,较上年增加6380.05万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
资本性支出(310)10万元,较上年增加10万元,原因是本部门为机构改革新成立部门。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出6636.71万元,其中:
机关工资福利支出(501)133.37万元,较上年增加133.37万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
机关商品和服务支出(502)99.29万元,较上年增加99.29万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
机关资本性支出(一)(503)10万元,较上年增加10万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
对事业单位经常性补助(505)14万元,较上年增加14万元,原因是本部门为机构改革新成立部门;
对个人和家庭的补助(509)6380.05万元,较上年增加6380.05万元,原因是本部门为机构改革新成立部门。

(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元,较上年增加2万元,增加的主要原因是本部门为机构改革新成立部门。其中:会议费2万元,较上年增加2万元,增加的主要原因是为完成两定机构管理等的工作必要开支。公务用车运行费0万元,较上年无增减变化;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共87万元,其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算77万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。
九、预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款6636.71万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排123.29万元,较上年增加123.29万元,主要原因是本部门为机构改革新成立部门。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(见附表)
西安市碑林区医疗保障局
2020年2月14日
相关附件:
陕公网安备 61010302000265号