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西安市碑林区东关南街街道办事处2017年度部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、  东关南街街道办事处的主要职责

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定,制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。

(2)负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表。受区委委托,负责发展党员工作。

(3)负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

(4)根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜的发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。

(5)归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

(6)加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会,报告工作,提取代表意见和建议,自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。

(7)尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的合法权利,保障妇女儿童和老人的合法权益。

(8)广开就业门路,积极安置待业青年,做好“两劳”释放人员的帮教工作,做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。

(9)负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。

(10)负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

(11)负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

(12)按照干部管理权限,负责街道办事处机关和所属事业单位的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

(13)负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

(14)  承办区委、区政府交办的其他工作。

二、东关南街街道办事处主要工作任务

2017年街道工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,以贯彻落实市区党代会精神为主线,以改善民生服务群众为己任,以开展“三项革命”为抓手,以落实“三项机制”为保障,紧扣“大西安建设”和“创建美丽碑林”中心任务,在经济发展、民生服务、城市治理、社会稳定、基层党建和打造队伍等六方面实现追赶超越,倡导人人争当“五星级店小二”,苦干实干拼命干,努力跑出东关南街追赶超越加速度!

(一)在奋力实现地区经济总量增长上追赶超越

(二)在尽力增进民生福祉上追赶超越

(三)在竭力创优城市环境上追赶超越

(四)在全力推进辖区安全稳定上追赶超越

(五)在极力增强基层党建活力上追赶超越

(六)在努力锻造铁军队伍上追赶超越

三、东关南街街道办事处单位构成:

西安市碑林区东关南街街道办事处设行政单位1个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

四、东关南街街道办事处人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制81人,其中行政编制30人、事业编制51人;实有人员94人,其中行政30人、事业64人。单位管理的离退休人员55人。

五、2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计2817.98万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款2811.21万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较去年增加671.72万元,增加31.4%,增加原因是2017年保洁员工资上涨,人员增资,故较上年增加。

(2)政府性基金预算财政拨款6.77万元,为区级财政当年拨付的6.77基金。较去年减少33.2万元,下降83.08%,下降原因是2017年城市治理中公厕改造项目减少了。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元。

(7)年初结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计2817.98万元,包括:

(1)基本支出1385.06万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 1008.97万元,对个人和家庭的补助支出104.51万元,商品和服务支出271.58万元。较去年增加245.66万元,增加21.56%,增加是2017年人员增资,对个人和家庭补助增加,故较上年增加。

(2)项目支出1432.92万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务53万元、信访维稳36万元、纪检监察事务5万元、招商引资5万元、基层政权和社区建设198.93万元、保洁员工资取暖费1116.59万元、协税护税18.4万元。较去年增加195.57万元,增加28.27%,增加原因是2017年保洁员工资增涨,人员增资,故较上年增加。

(3)经营支出0元,主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4)对附属单位补助支出0万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5)结余分配0万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2811.21万元,其中:基本支出1385.06万元,项目支出1426.15万元,较去年增加658.58万元,增加30.6%。增加原因是2017年保洁员工资上涨,人员增资,故较上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)


(1)一般公共服务支出593.94万元。其中:基本支出494.94万元, 项目支出99万元,较去年增加116.12万元,增加24%,增加原因目标考核奖增加。

(2)文化体育与传媒支出55.24万元。其中基本支出55.24万元,较去年减少12.25万元,增加28%,增加原因人员增资。

(3)社会保障和就业支出302.48万元。其中基本支出103.55万元,项目支出198.93万元,较去年减少43.5万元,减少13%,减少原因为社区经费减少。

(4)医疗卫生与计划生育住处85.78万元。其中基本支出85.78万元,较去年增加4.41万元,增加5%,增加原因为人员增资。

(5)节能环保支出40.12万元。其中基本支出40.12万元,较去年增加1.1万元,增加3%,增加原因为增加人员增资。

(6)城乡社区支出1715.24万元。其中基本支出605.42万元,项目支出1109.82万元,较去年增加584.49万元,增加52%,增加原因为本年保洁员工资增长及增加城市建设管理项目。

(7)商业服务业等支出18.4万元。其中项目支出18.4万元,较去年减少15.8万元,减少46%,减少原因为税收奖励减少 。



3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1385.06万元,其中:人员经费1113.47万元,公用经费271.58万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。较去年增加264.66万元,增加23.6%,增加原因是单位人员工资上涨。

(三) “三公”经费及会议费、培训费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.8万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.8万元,公务接待费0万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少0.19万元,降低2.7%。

1、因公出国(境)费用支出情况

2017年度我单位因公出国实际支出0万元,较去年减少(增加)0万元,下降(增加)0%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增加)0%,本年无支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台,经费支出0万元, 2017年公务用车运行维护支出6.8万元,减少0.19万元,较去年同比下降2.7%,下降原因是公车改革,我单位公务用车出行减少。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元,较去年减少(增加)0万元,下降(增加)0%,本年无支出。

4、会议费支出情况

会议费支出0万元,较去年减少(增加)0万元,下降(增加)0%,本年无支出。

5、培训费支出情况

培训支出3.12万元,较去年减少1.88万元,下降37.6%,下降原因是组织干部学习培训次数较少。

(四)2017年政府性基金预算财政拨款收支情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入6.77万元,支出6.77万元,主要用于城乡社区城市建设。下降原因2017年城市治理中公厕改造项目减少了。

六、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2017年度无此项收支

七、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出271.58万元,主要用于公用经费,比上年增加75.82万元,增长38.7%,主要原因是日常办公经费增加。

八、政府采购支出情况

本年政府采购共253.84万元,包括:货物45.36万元、工程203.48万元、服务5万元。本年采购情况及下降原因是工程类政府采购减少。

九、国有资产占用情况

2017年实际占有车辆2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

十、专业名词解释

(1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(2)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、预算绩效管理情况

在单位各领导及负责人的关心与指导下、在各位同事的支持与帮助下,绩效管理工作取得了一定成绩,但也存在一些不足,对绩效管理工作实施情况进行总结经验,发现问题,并最终实现绩效管理工作的良性循环与伟大使命。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

附件:2017年度部门决算公开附表

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