目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体见部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、贯彻执行党中央、省委、市委、区委关于深化行政审批制度改革工作方面的方针政策和决策部署;负责指导、协调全区深化行政审批制度改革工作,组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度,制定行政审批服务各项规章制度和管理办法,并组织实施。
2、负责中、省、市下放和取消行政审批事项的承接与落实工作;对承接和按规定划转的行政审批服务事项进行集中受理和标准化审批,并承担相应的法律责任。
3、负责规范行政审批中介服务行为,清理规范行政审批中介服务事项等工作。
4、负责权力和责任清单、政务服务“三级四同”通用目录、行政许可通用目录、行政审批中介服务事项清单等行政审批制度改革有关的目录清单管理工作,并承担相关网络平台数据、信息的发布、维护、管理等工作。
5、负责对所属办事大厅的建设和管理,对全区相关部门入驻办事大厅设立窗口和街道便民服务中心进行管理指导,对入驻办事大厅的人员进行指导和监管,对进驻的行政审批服务工作进行规范、管理和监督。
6、负责行政审批服务事项的流程优化再造、标准制定、编制办事指南等工作。
7、负责制定现场踏勘工作规范,对审批过程中需要现场踏勘的事项,会同行业主管部门、组织专业人员实施联合踏勘和专业踏勘。
8、负责行政审批服务体系的信息化平台建设、数据采集、应用、共享和管理等工作。
9、配合区司法部门构建体系健全、程序规范、制度完善、运转有效的行政复议应诉工作机制。
10、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标的日常监测、统计和报送。
11、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
12、承办区委、区政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置
根据上述职责,西安市碑林区行政审批服务局内设5个科室和碑林区政务服务中心、碑林区技术保障中心,包括:综合办公室、经济发展审批科、城市建设审批科、社会事务审批科、政策法规科。
二、2020年度部门工作任务
2020年,我们将按照“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,着眼全区经济社会发展大局,全面贯彻中省市区各项决策部署,全力对接民心所向,重点做好以下六方面工作:
(一)找准发力点,进一步深化相对集中行政许可权改革成效。在承接好、办理好89项审批事项的基础上,继续对接学习已确定划转审批局的其他事项。研究制定审批制度,建立科学严密的管理机制和内部运行机制。注重加强与监管部门的信息共享和沟通衔接,建立审管联动工作机制。着手建立专家资源库,为专业性强的审批事项提供技术支持。
(二)明确支撑点,进一步加强政务服务标准化建设。在编制标准体系明细表的基础上,组织进驻部门进行政务服务事项标准编制,建立政务服务标准化体系。同时加大宣传力度,推进我区政务服务标准化试点工作取得积极进展。
(三)把握切入点,进一步打造“15分钟政务服务圈”。在试点街道、社区先行的基础上,努力形成一批可复制、可推广的办法和制度,发挥好试点对全局性改革的示范、突破、带动作用,努力形成全面深化改革的叠加效应,全面推进街道便民服务中心、社区便民服务站的建设。
(四)抓好着力点,进一步推进“互联网+政务服务”。持续做好“一网通办”总门户和“i西安”手机APP政务服务平台的宣传推广和使用,推动政务服务事项网上办、掌上办。同时,加大在街办社区投放24小时自助服务设备的力度,促进实体大厅、网上政务服务平台、自助终端等有机结合,构建线上线下一体的审批服务网络。
(五)紧扣关键点,进一步提升审批服务效率。在建设好我局现有26个行政审批综合窗口基础上,在市民中心分区域逐步设置无差别受理综合窗口,推动“一窗受理”工作。将承接事项分类梳理,通过压缩审批时限、优化办事流程,不断提高审批工作效率,确保即办件现场办结、承诺件限时办结。
(六)牢记出发点和落脚点,进一步加强干部队伍建设。
教育引导干部牢固树立“以人民为中心”的思想,加强政治理论、业务知识和法律法规学习,提升审批人员的政治素养和业务能力,不断适应新形势、新要求;持续开展“好差评”,以评促建,提升服务质量,努力打造一支讲政治、业务精、作风硬的为民服务队伍。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

四、部门人员情况说明
截至2019年底,本部门人员编制55人,其中行政编制22人、事业编制33人;实有人员33人,其中行政11人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1728.23万元,其中一般公共预算拨款收入1728.23万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加1398.36万元,主要原因是增加了市民中心租赁费和为辖区新增企业免费刻章费;2020年本部门预算支出1728.23万元,其中一般公共预算拨款支出1728.23万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加1398.36万元,主要原因是增加了市民中心租赁费和为辖区新增企业免费刻章费。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1728.23万元,其中一般公共预算拨款收入1728.23万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加1398.36万元,主要原因是增加了市民中心租赁费和为辖区新增企业免费刻章费;2020年本部门财政拨款支出1728.23万元,其中一般公共预算拨款支出1728.23万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加1398.36万元,主要原因是增加了市民中心租赁费和为辖区新增企业免费刻章费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1728.23万元,较上年增加1398.36万元,主要原因是增加了市民中心租赁费和为辖区新增企业免费刻章费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)行政运行(2010301)90.17万元,较上年增加71.79万元,原因是人员增加;
(2)一般行政管理事务(2010302)1450.56万元,较上年增加1258.06万元,原因是增加了市民中心租赁费和为辖区新增企业免费刻章费;
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)160.48万元,较上年增加59.41万元,原因是人员增加,住房公积金调标;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.15万元,较上年增加6.11万元,原因是人员增加;
(5)行政单位医疗(2101101)1.88万元,较上年增加1.56万元,原因是人员增加;
(6)事业单位医疗(2101102)3.7万元,较上年增加1.54万元,原因是人员增加;
(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.3万元,较上年减少0.1万元,原因是社保费率降低。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1728.23万元,其中:
工资福利支出(301)267.17万元,较上年增加132.5万元,原因是人员增加,住房公积金调标;
商品和服务支出(302)1462.97万元,较上年增加1265.92万元,原因是增加了市民中心租赁费和为辖区新增企业免费刻章费;
对个人和家庭的补助支出(303)0.09万元,较上年减少0.05万元,原因是领取独生子女费人员减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
机关工资福利支出(301)265.17万元,较上年增加132.5万元,原因是人员增加,住房公积金调标;
机关商品和服务支出(302)1462.97万元,较上年增加1462.97万元,原因是原单位为事业单位,无此项费用,机构改革后划转至本部门为二级事业单位,经费全部划转为行政。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元,与去年持平。其中:公务接待费0.5万元,与去年持平;公务用车运行费3.5万元,与去年持平。2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费、会议费、培训费预算。本部门无2019年结转的财政拨款三公经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共1812.25万元,其中政府采购货物类预算342万元、政府采购服务类预算1470.25万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1,462.97万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排10.08万元,较上年增加10.08万元,上年单位为事业单位无此项费用,因机构改革,原单位划转为本部门二级事业单位。本部门无2019年结转的财政拨款支出的机关运行经费。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公经费”:是指用财政拨款的因公出国(境)费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。
第四部分 公开报表
(见附表)
相关附件:
陕公网安备 61010302000265号